Семинар «Агрессивные и неагрессивные способы оптимизации налогообложения. Минимизация рисков оптимизации»
Программа мероприятия:
1. Общие правила применения способов оптимизации налогообложения.
- Реинвестирование и рефинансирование денежных средств. Новеллы НК РФ 2011-2013 гг., предоставляющие дополнительные возможности налогоплательщику для реинвестирования финансов в бизнес.
- Анализ экономической целесообразности применения схемы.
- Технические сложности реализации способов оптимизации налогообложения.
2. Оценка рисков налоговых схем с учетом судебной практики и изменений в законодательстве.
2.1. Риски, связанные с неправильным выбором или реализацией способа оптимизации налогообложения. 2.2. Оценка самостоятельных рисков налоговых схем с учетом тенденций судебной практики и последних изменений в законодательстве.- Риски, связанные с возможностью применения ст.199 УК РФ.
- Риски, связанные с возможностью признания налоговой выгоды необоснованной.
- Риски, связанные трансфертным ценообразованием.
- Риски, связанные с признанием сделки недействительной налоговыми органами.
- Риски, связанные с деятельностью Службы финансового мониторинга.
3. Способы минимизации налоговых рисков.
Практикум «Оценка и минимизация рисков группы компаний».4. Неагрессивные способы оптимизации налогообложения.
4.1. Использование учетной политики как средства оптимизации налогообложения.- Амортизация основных средств и нематериальных активов: новеллы НК РФ 2011-2013 гг., оказавшие влияние на налоговое планирование; появившиеся дополнительные возможности для оптимизации налогообложения; налоговые риски.
- Использование резервов как способов оптимизации налогообложения: нюансы законодательства, документальное оформление, порядок применения резервов, кому выгодно их применять, спорные вопросы; позиция ФНС и Минфина, выраженная в письмах 2010-2013 гг.
- Планирование договоров о передаче исключительных («неисключительных») прав с учетом позиции Минфина и новелл НК РФ в 2011-2013 гг.
- Превращение договоров, затраты по которым идут на чистую прибыль, в договоры, затраты по которым идут на расходы: возможности, налоговые риски. Требования к договорам на оказание образовательных услуг для отнесения затрат по ним в расходы в целях исчисления налога на прибыль.
- Деятельность по безвозмездной передаче имущества и денежных средств: риски, налоговое планирование.
- Планирование процентных обязательств. Сопоставимые условия, возможности для оптимизации налогообложения с учетом последних писем Минфина и новелл НК РФ в 2011-2013 гг.
5. Агрессивные способы оптимизации налогообложения.
5.1. Оптимизация налога на прибыль.- Оптимизация с помощью иностранных элементов. Работа с компаниями-нерезидентами. Условия использования соглашений о двойном налогообложении. Затратные механизмы Особенности оптимизации налогообложения с помощью процентных обязательств: контролируемая задолженность.
- Оптимизация налогообложения с помощью российских субъектов льготного налогообложения (простое товарищество, давальческая схема и др.). Риски схем с использованием простого товарищества с учетом позиции ВАС.
- Схемы минимизации налогов, которые перестали работать в связи с принятием закона «О страховых взносах...»
- Новеллы в законодательстве о страховых взносах 2013г.
- Пониженные ставки страховых взносов: возможность использования в налоговом планировании.
- Возможности для оптимизации зарплатных налогов в 2011-2013 (дивидендная схема: ошибки в применении, использование индивидуальных предпринимателей; перераспределение финансовых потоков; профсоюзная схема; компенсационные схемы; ученический договор; использование интеллектуальной собственности и др. способы оптимизации).
- Оценка и минимизация налоговых рисков при оптимизации зарплатных налогов (сборов).
6. Изменения в законодательстве и международных соглашениях, которые повлияют на способы оптимизации налогообложения в 2011-2013 г. и последующих годах.
- Изменения в НК РФ в 2011-2013 гг., которые повлияли на способы оптимизации налогообложения.
- Дополнение к соглашению с Кипром: влияние на способы оптимизации налогообложения сделок с недвижимостью и на выплату дивидендов.
Бизнес-тренер - Юлия Хачатурян
- Юрист, практикующий специалист по налоговому планированию и защите активов.
- Генеральный директор компании.
- Опыт налогового планирования и юридической практики более десяти лет.
- Автор более 100 публикаций на темы, связанные с налогообложением и недвижимостью, в ведущих деловых изданиях.
- С отличием закончила юридический факультет Московского Государственного социального университета.
Вы можете заказать проведение данного мероприятия в вашем городе в



Если вы хотите что-то уточнить, мы всегда на связи с вами:
Город: Новосибирск
Звоните: +7 (383) 248-78-16
Пишите: siyanie@ckrs.ru
WhatsApp: +7 962-828-78-16
Skype: bulgakova-siyanie

Подписаться на рассылку
Заполните форму и вы будете получать наши новости и другую полезную и интересную информацию!✔ Согласен на обработку своих персональных данных (подробнее)
Оставить комментарий
Ваш адрес электронной почты нужен лишь для идентификации и не будет опубликован!✔ Согласен на обработку своих персональных данных (подробнее)